老师、客户给公司付货款的时候、用银行存款支付 问
同学你好 对于你家来说是 预收账款,还是说,你家已经确认过应收账款了,还是说,一手交钱一手货的,你家的收入也正打算要一起确认呢, 如果是已经确认过收入与应收账款了,那就 借:银行存款 贷:应收账款 答
老师,你好,这是我们企业的税种认定表,请问印花税要 问
你好,有发生印花税应税行为的就要申报印花税。 答
成本核算怎么操作的? 问
同学你好,你主要是指什么,系统操作,还是说成本核算的规则 还是其他 答
员工因公伤残在修养中,没有薪酬,公司为其购买社保, 问
个人部分还是造工资表计提 答
25年12月暂估进货成本3万,次年2月收到发票直接冲 问
那个关键是有金额差吗? 答

计提工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 营业外收入 银行存款 计提工资和发放工资这样做分录对吗?
答: 同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
老师,计提工资,是不是借管理费用,其他应收款,贷应付职工薪酬?发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,银行存款
答: 是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
工资计提,计提1:借:管理费用-工资 130000 贷:应付职工薪酬-应付职工薪酬 110000 其他应收款-社保个人部分 20000 和 计提2 借:管理费用-工资 130000 贷:应付职工薪酬-应付职工薪酬130000 这个2个哪个是正确的?
答: 你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资









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俏皮的小伙 追问
2022-04-05 17:22
俏皮的小伙 追问
2022-04-05 17:22
曹老师在线 解答
2022-04-05 18:10