老师:请问一下员工当月13号离职,5月1号至5号劳动节 问
你好,你们平时一个月按照21.75天算吗 答
选项B是针对完整性认定吗? 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师想问一下,我先做了未票收入,现在要开发票怎么 问
一般纳税人的话,在无票收入里面填写负数 开具的发票里面填写正数 答
工资从基本户转到一般户发放,会在银行卡显示流水 问
您好,会的,支付了,会显示的 答
冲红以前年度调整增值税申报表,所交附加税是按收 问
附加税按抵扣后实际应交增值税计税,不按账面收入(销项全额)计税 跨年红冲在本期申报表填负数销售额、负数销项,先销项 - 进项算出当期应交增值税; 附加税 = 当期实际应交增值税 × 附加税率,红冲造成增值税负数、当期抵减后无应交增值税,附加税为 0,多缴附加可抵下期或退税。 答


借 管理费用 306800 其他应收款 1200 贷 应付职工薪酬 306800 营业外收入 1200 冲掉 借 应付职工薪酬 1200 贷 其他应收款 1200 支付 借 应付职工薪酬 306800 贷 银存 这样看总觉得哪里有问题应付职工薪酬借方最后不就多了1200元吗?我该怎么解决呢?
答: 您好 您对应的1200是营业外收入 不是应付职工薪酬 冲掉的话 也应该冲营业外收入
计提工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 营业外收入 银行存款 计提工资和发放工资这样做分录对吗?
答: 同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司员工之前挂了其他应收款,现在发工资直接冲其他应收款就可以,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
答: 发工资的时候才冲其他应收款,不能单独计提工资









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俏皮的小伙 追问
2022-04-05 17:22
俏皮的小伙 追问
2022-04-05 17:22
曹老师在线 解答
2022-04-05 18:10