借 管理费用 306800 其他应收款 1200 贷 应付职工薪酬 306800 营业外收入 1200 冲掉 借 应付职工薪酬 1200 贷 其他应收款 1200 支付 借 应付职工薪酬 306800 贷 银存 这样看总觉得哪里有问题 应付职工薪酬借方最后不就多了1200元吗? 我该怎么解决呢?
Cyx
于2019-05-25 09:30 发布 1347次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
您对应的1200是营业外收入 不是应付职工薪酬 冲掉的话 也应该冲营业外收入
2019-05-25 09:33:47

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38

是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49

同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
2022-04-05 16:59:31

结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息