借 管理费用 306800 其他应收款 1200 贷 应付职工薪酬 306800 营业外收入 1200 冲掉 借 应付职工薪酬 1200 贷 其他应收款 1200 支付 借 应付职工薪酬 306800 贷 银存 这样看总觉得哪里有问题 应付职工薪酬借方最后不就多了1200元吗? 我该怎么解决呢?

Cyx
于2019-05-25 09:30 发布 1456次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
您对应的1200是营业外收入 不是应付职工薪酬 冲掉的话 也应该冲营业外收入
2019-05-25 09:33:47
同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
2022-04-05 16:59:31
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
发工资的时候才冲其他应收款,不能单独计提工资
2025-05-10 09:48:54
你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资
2022-07-01 15:30:38
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