老师,工商年报填写中,社保填写中,金额按实际填写还 问
社保填写中,金额按 保留二位小数 答
我公司为了在银行开承兑,会在银行存定期保证金,定 问
你好这个要交所得税,但是实操中一般不交增值税。 答
在使用用友T3软件 如果会计年度选择2025年 就 问
下午好亲!是的,金蝶也是这样,只能查询选择的年度,不能同时跨年度查询。只能一年一年的查看 答
老师好 公司因政府拆迁搬迁,现低价处置存货,需要 问
你好,销售的和结转成本的 答
老师,我们是4月申报了第一季度所得税,6月申报了24 问
以年报的期末数为准 答

请问教师:菱电公司(小微)计提工资:工资总额9100,其中社保676。06,分录为:借:销售费用-工资 9100贷:应付职工薪酬 8423。94 其他应付款-社保 676。06请问这个分录正确吗?我觉得应该是:、计提:借:销售费用-工资9100贷:应付职工薪酬 9100发放:借:应付职工薪酬 9100贷:现金或银行 8423。94 其他应付款 676。06到底哪个正确?
答: 借:销售费用-工资9100 贷:应付职工薪酬 9100 发放: 借:应付职工薪酬 9100 贷:现金或银行 8423。94 其他应付款 676。06
借:应付职工薪酬贷:其他应收款这个会计科目啥意思呢?是表示用其他应收款抵扣应付职工薪酬,还是用其他应付职工薪酬抵扣其他应收款?
答: 你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司管住,但水电费由员工自己出,从工资里扣。分录该如何写?我这样写的对吗?计提工资 借:销售费用 1000 贷:应付职工薪酬-工资1000发放工资 借:应付职工薪酬-工资1000 贷:银行存款900 其他应付款-水电100交水电费时 借:其他应付款-水电100 贷:银行存款100
答: 上述分录处理,基本上没有问题。应该是“其他应收款”科目核算的

