老师,我想问一下甲公司发来原材料一批,并收到对方 问
你好,同学 借原材料20000 应交税费应交增值税2600 贷预付账款15000 应付账款22600-15000 答
老师 空调折旧提几年?? 问
您好, 这个是按三年来折旧的 答
你好,因为家里有事请假月工资扣了一千多,那这样个 问
个人所得税是按扣完工资之后的算 答
更正上个月放错的管理费用,会计分录是不是:借:本年 问
你好,可以是先做之前一笔相同分录(金额负数),然后再做一笔正确的分录 答
老师,比如没让员工承担的社保个人部分,都是公司承 问
你好,同学 这个不用调增,因为实际都是公司的实际日常支出,在职工薪酬附表的社保里面填写 答
工资欠发 个税未交分录 借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:应交税费-个税 。贷:其他应付款。还是:--借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:其他应付款。
答: 您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
计提工资、五险一金借:管理费用-工资 管理费用-保险 管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-保险 应付职工薪酬-公积金发放工资借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-保险 其他应付款-公积金 应交税费-应交个人所得税缴纳保险借:应付职工薪酬-保险 应付职工薪酬-公积金 其他应付款-保险 其他应付款-公积金 贷:银行存款缴纳个税借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 对吗?
答: 您好,您的处理非常正确!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
假如一个员工10000的应发工资,然后 扣个人社保1000,扣个人个税500, 计提时:借:管理费用10000 贷:应交税费500,货:其他应付款1000 应付职工薪酬8500,这样的计提是对的吗?
答: 您好!借管理费用10000 贷应付职工薪酬10000 然后借应付职工薪酬10000 贷现金8500 应交税费应交个人所得税500 其他应付款1000
壮观的中心 追问
2019-11-29 12:46
玲竹老师 解答
2019-11-29 12:47