公司公户收到一笔款,但是不知道是什么款怎么入账? 问
可先按预收账款处理 答
目前是不是有进口不征,出口不退的操作吗?还是说反 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,小规模纳税人季度不超过30万不需要缴纳增值 问
记入营业外收入-税费减免 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
公司给职工买的零食饮料和购物卡分别怎么入账呢? 问
可全部计入 管理费用-福利费 答

请问教师:菱电公司(小微)计提工资:工资总额9100,其中社保676。06,分录为:借:销售费用-工资 9100贷:应付职工薪酬 8423。94 其他应付款-社保 676。06请问这个分录正确吗?我觉得应该是:、计提:借:销售费用-工资9100贷:应付职工薪酬 9100发放:借:应付职工薪酬 9100贷:现金或银行 8423。94 其他应付款 676。06到底哪个正确?
答: 借:销售费用-工资9100 贷:应付职工薪酬 9100 发放: 借:应付职工薪酬 9100 贷:现金或银行 8423。94 其他应付款 676。06
借:应付职工薪酬贷:其他应收款这个会计科目啥意思呢?是表示用其他应收款抵扣应付职工薪酬,还是用其他应付职工薪酬抵扣其他应收款?
答: 你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司管住,但水电费由员工自己出,从工资里扣。分录该如何写?我这样写的对吗?计提工资 借:销售费用 1000 贷:应付职工薪酬-工资1000发放工资 借:应付职工薪酬-工资1000 贷:银行存款900 其他应付款-水电100交水电费时 借:其他应付款-水电100 贷:银行存款100
答: 上述分录处理,基本上没有问题。应该是“其他应收款”科目核算的


百川 追问
2015-12-02 10:23
百川 追问
2015-12-02 10:25
百川 追问
2015-12-02 10:28
邹老师 解答
2015-12-02 10:22
邹老师 解答
2015-12-02 10:24
邹老师 解答
2015-12-02 10:26