- 送心意
小万老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
2022-01-19 01:53
同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
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你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
您好
单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59
你好,根据你的描述,是这样做分录的
2022-04-08 11:56:59
你好,不需要,直接在应付职工薪酬贷方余额挂账就是了。
2022-01-06 21:00:50
你好
工资没有发 实际没发不用做分录 的 或者是员工欠单位钱 当时 记其他应付款科目了 没有其他应收款 看下摘要和附件分析一下
2020-12-23 13:53:20
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小万老师 解答
2022-01-19 01:53