2018年6月付了一笔房租费用951149 现押金237787,会计分录 借 管理费用951149 其他应收款237787 贷 银行存款 2019年8月 说把951149和237787元的租金押金转为购买房产的资产 并收到房产的发票,请问如何做账
匆匆
于2019-09-25 16:21 发布 906次浏览
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龙龙老师
职称: 初级会计师,税务师
相关问题讨论

计入营业外收入
这个属于2017年年报时多计提费用,有没有30000元的发票
2018-04-28 11:29:57

同学你好,建议把三个月错误的分录汇总一下,再把正确的分录和金额汇总好,按原错误分录填写凭证,金额为汇总金额,之后再做正确的分录。
2021-06-17 19:03:47

您好,做支付社保那张凭证的会计分录 可以 借:管理费用-社保费 其他应收款-社保(个人负担)贷:银行存款
2017-06-07 19:04:09

您好!分录是可以的。只看科目余额就可以了不用看累计。
另外,需要说明的是,你5000元油费不是一个月用完,全部记录在一个月的管理费用是不合理的
2016-09-19 11:02:49

借管理费用贷其他应收款
2021-10-08 13:40:52
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