2018年6月付了一笔房租费用951149 现押金237787,会计分录 借 管理费用951149 其他应收款237787 贷 银行存款 2019年8月 说把951149和237787元的租金押金转为购买房产的资产 并收到房产的发票,请问如何做账
匆匆
于2019-09-25 16:21 发布 920次浏览
- 送心意
龙龙老师
职称: 初级会计师,税务师
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计入营业外收入
这个属于2017年年报时多计提费用,有没有30000元的发票
2018-04-28 11:29:57

借管理费用贷其他应收款
2021-10-08 13:40:52

你好,这个工资扣除多的放在借:其他应收款—住房公积金
2020-04-03 09:36:26

前面借款会计分录是借:其他应收款5000,贷银行存款5000,报销时我借预付账款5000,贷其他应收款5000,你说这笔分录需分摊几个月分录,分录借:管理费用2000 贷:预付账款2000
2016-09-19 11:34:47

同学你好,建议把三个月错误的分录汇总一下,再把正确的分录和金额汇总好,按原错误分录填写凭证,金额为汇总金额,之后再做正确的分录。
2021-06-17 19:03:47
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