送心意

龙龙老师

职称初级会计师,税务师

2019-09-25 16:42

借:固定资产-办公楼
      应交税费-应交增值税(进项税额)
     贷:管理费用
            其他应收款

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相关问题讨论
计入营业外收入 这个属于2017年年报时多计提费用,有没有30000元的发票
2018-04-28 11:29:57
同学你好,建议把三个月错误的分录汇总一下,再把正确的分录和金额汇总好,按原错误分录填写凭证,金额为汇总金额,之后再做正确的分录。
2021-06-17 19:03:47
您好,做支付社保那张凭证的会计分录 可以 借:管理费用-社保费 其他应收款-社保(个人负担)贷:银行存款
2017-06-07 19:04:09
您好!分录是可以的。只看科目余额就可以了不用看累计。 另外,需要说明的是,你5000元油费不是一个月用完,全部记录在一个月的管理费用是不合理的
2016-09-19 11:02:49
借管理费用贷其他应收款
2021-10-08 13:40:52
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