送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2021-06-17 19:03

同学你好,建议把三个月错误的分录汇总一下,再把正确的分录和金额汇总好,按原错误分录填写凭证,金额为汇总金额,之后再做正确的分录。

飞翔的秋秋 追问

2021-06-17 21:23

写下分录好不?

王雁鸣老师 解答

2021-06-17 21:25

同学你好,先做红冲处理,借,管理费用,负数,贷,其他应收款,负数,银行存款,负数。
再做借,管理费用,其他应收款,贷,银行存款。

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相关问题讨论
借:固定资产-办公楼 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:管理费用 其他应收款
2019-09-25 16:42:07
分录是借:其他应收款12759’管理费用-咨询费31034贷:银行存款43793是对的。
2017-09-01 13:22:37
你好 本月缴纳本月的社保 也需要正常计提!
2020-07-28 15:10:04
不需要计提。在缴纳的时候直接做分录。你做的分录不对,应该是 借:管理费用-社保费 ,其他应收款-个人社保费用 贷: 银行存款
2019-04-13 15:00:49
计入营业外收入 这个属于2017年年报时多计提费用,有没有30000元的发票
2018-04-28 11:29:57
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