应该是借管理费用,其他应收款 贷银行存款,错误把其他应收款记到了贷方,导致管理费用的金额也不对了,连续三个月都需要调整,怎么做会计分录调整比较合适?
飞翔的秋秋
于2021-06-17 19:00 发布 1035次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2021-06-17 19:03
同学你好,建议把三个月错误的分录汇总一下,再把正确的分录和金额汇总好,按原错误分录填写凭证,金额为汇总金额,之后再做正确的分录。
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借:固定资产-办公楼
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:管理费用
其他应收款
2019-09-25 16:42:07

分录是借:其他应收款12759’管理费用-咨询费31034贷:银行存款43793是对的。
2017-09-01 13:22:37

你好 本月缴纳本月的社保 也需要正常计提!
2020-07-28 15:10:04

不需要计提。在缴纳的时候直接做分录。你做的分录不对,应该是 借:管理费用-社保费 ,其他应收款-个人社保费用 贷: 银行存款
2019-04-13 15:00:49

计入营业外收入
这个属于2017年年报时多计提费用,有没有30000元的发票
2018-04-28 11:29:57
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飞翔的秋秋 追问
2021-06-17 21:23
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2021-06-17 21:25