送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-08 13:40

借管理费用贷其他应收款

上传图片  
相关问题讨论
借:固定资产-办公楼 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:管理费用 其他应收款
2019-09-25 16:42:07
分录是借:其他应收款12759’管理费用-咨询费31034贷:银行存款43793是对的。
2017-09-01 13:22:37
你好 本月缴纳本月的社保 也需要正常计提!
2020-07-28 15:10:04
不需要计提。在缴纳的时候直接做分录。你做的分录不对,应该是 借:管理费用-社保费 ,其他应收款-个人社保费用 贷: 银行存款
2019-04-13 15:00:49
计入营业外收入 这个属于2017年年报时多计提费用,有没有30000元的发票
2018-04-28 11:29:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...