老师,车辆用油的会计分录,前面借款会计分录是借:其他应收款5000,贷银行存款5000,报销时我借管理费用5000,贷其他应收款5000,你说这笔分录需分摊几个月分录,那我的借款账不平呀,怎么会计分录?
心雨
于2016-09-19 11:31 发布 1494次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-09-19 11:34
前面借款会计分录是借:其他应收款5000,贷银行存款5000,报销时我借预付账款5000,贷其他应收款5000,你说这笔分录需分摊几个月分录,分录借:管理费用2000 贷:预付账款2000
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借:固定资产-办公楼
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:管理费用
其他应收款
2019-09-25 16:42:07

分录是借:其他应收款12759’管理费用-咨询费31034贷:银行存款43793是对的。
2017-09-01 13:22:37

你好 本月缴纳本月的社保 也需要正常计提!
2020-07-28 15:10:04

不需要计提。在缴纳的时候直接做分录。你做的分录不对,应该是 借:管理费用-社保费 ,其他应收款-个人社保费用 贷: 银行存款
2019-04-13 15:00:49

计入营业外收入
这个属于2017年年报时多计提费用,有没有30000元的发票
2018-04-28 11:29:57
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