老师,内账,如果2021年12月预估了两笔费用,借:管理费用 贷:其他应付款,今年1月才付款,那今年我怎么冲?是借:其他应付款 贷:银行吗?但是金额不一样的呢
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2022-03-05
老师,请问我们公司是小公司,老板每个月买的菜几百这种,直接做借:管理费用-福利费,贷:其他应付款-老板,这样做正确吗?
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2019-07-26
上个月有笔账务金额做错了 要怎么调整 当时做的是 借 管理费用 219 贷 其他应付款219
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2020-08-01
我公司属于那种报销个人先报销,然后公司转账给员工,能不能直接借 管理费用 ,贷 银行 还是说一定要借 其他应付款-员工 贷银行 然后凭票报销的时候借管理费用贷 其他应付款-员工
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2018-04-23
老师您好!我司22年有个租赁押金,本来应记入其他应收款的,结果记入管理费用了。现在23年发现这个问题,怎样调账?
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2023-12-25
老师,请问其他应付款借方有余额,是不是就是没把其他应付款结账到相应的科目里 比如管理费用
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2019-05-10
老师,刻章费用是法人垫付的,是不是借方管理费用–开办费,贷方其他应付款–老板名字
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2021-12-15
老师,我十月份一起交了3个月的社保,10月,11月,12月。其他应收款(社保个人部分)有两个月的数据记入管理费用里面了,这个月怎么调整?就是十月份管理费用里有其他应收款,其他应收款里面只有10月份的金额。后面要把其他应收款收回来怎么记分录?
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2018-12-07
老师,请问员工报销是不是都是借:管理费用,贷其他应收款呢
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2016-10-27
各位老师,想问下,有5个人的社保是属于资质挂靠的,工资表并没有这5个人,那做支付社保的分录,借:管理费用-社保,其他应付款社保的金额写多少
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2019-07-08
老师好,上个月有笔业务是支付租房押金,我做成了 借:管理费用 贷:现金;这个月发现科目用错了,想在本月纠正过来,我是先冲红再做 借:其他应收款 贷:现金呢?还是在本月直接做 借:其他应收款 贷:管理费用 是手工账
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2016-06-13
刚看别人的账,邮费报销,借:管理费用,贷:其他应收款,明细是老板的名字。这是什么意思
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2017-05-18
老师 ,您好。我们和一客户发生争执,打起了官司。现在我们向中级法院 提起了诉讼。我们付款了,也拿到了法院给的发票。这个账务如何处理。问了好几个老师,有些说是直接进入管理费用,胜诉做相反分录。有些却是说其他应收款,胜诉相反分录,败诉进管理费用。谢谢老师
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2019-06-27
这个要怎么做账呀,借:管理费用 贷:其他应收款么 需不需要计提里面的税费,借:管理费用 1256.8贷:其他应收款1256.8 对吗??
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2018-06-05
您好,公司付加油费、分录,借、管理费用.加油费贷其他应付款,法人名,老师这个贷,其他应付款,法人名可以吗?因为有人说一定要贷、现金、然后如果现金不够,再做借、现金、贷、其他应付款、法人名.到底哪个正确啊
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2021-07-29
您好,老师,我们公户没有钱付报销款,先挂账,借管理费用,贷其他应付款,这个其他应付款,最后怎么冲啊?,具体怎么做,还有分录怎么做啊?
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2019-10-10
这个月公积金还没扣款,我们入账的时候是借:管理费用-公积金 其他应收款-公积金 贷方应该入什么科目呢?
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2018-08-02
2021年8月-2022.8月给员工的租房,年租金2万元已付款未给发票,我12月计提做账:借:管理费用-员工房租 8333.33贷:其他应收款-房东8333.33 而一月8号她开出租房发票2万.我吧这张发票放在12月那张凭证里,1月在做借:管理费用-11666.67 贷:其他应收款11666.67 这样可不可以?
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2022-01-10
老师:1月预提了费用,借:管理费用,贷:其他应付款12月没拿到发票,冲减这笔费用,,借:其他应付款,贷:管理费用。这样对吗?还要不要别的什么分录?
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2020-01-07
公司有人报销,就是先用自己个人的钱,公司再給个人钱,借:管理费用,贷其他应付款-个人,报销时借其他应付款-个人,贷银行,按照道理来说,就应该这么做,为啥会计说这样乱,
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2017-08-26