2021年8月-2022.8月给员工的租房,年租金2万元已付款未给发票,我12月计提做账:借:管理费用-员工房租 8333.33贷:其他应收款-房东8333.33 而一月8号她开出租房发票2万.我吧这张发票放在12月那张凭证里,1月在做借:管理费用-11666.67 贷:其他应收款11666.67 这样可不可以?
老实的蚂蚁
于2022-01-10 11:56 发布 593次浏览
- 送心意
羽飞老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

好,是的,可以这样处理的,这样是对的。
2023-07-12 11:10:38

您好,前年的费用通过“以前年度损益调整”科目核算
2021-12-15 16:46:32

你好,你这个是什么意思呢。
2021-10-26 15:49:02

你好
借 管理费用
贷其他应收款
2021-08-31 12:26:11

你好,需要看个人社保是不在工资上面扣除,如果是的话就其他应收款,如果不扣除公司承担的话,就单独做管理费用,个人社保
2021-05-12 17:36:40
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