上月计提房租: 借给:管理费用-房租49000 贷:其他应收款49000 这个月支付43000多,并收到专票,现在怎么冲销并摊销呢?分录怎么做
薰宝妈妈
于2020-05-11 15:58 发布 737次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-11 16:01
收到发票这个是一个月吗一个月不需要摊销,借借给:管理费用-房租-49000
贷:其他应收款-49000 付款做借其他应付款 43000贷银行43000 借管理费用 进项税额 贷其他应付款
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你好,同学,这个我来帮你解决
2024-01-02 12:52:01

你好
对的
是这么做的
2023-09-20 19:31:29

那是不是提前支付的。
或者提前支付的
2023-01-17 14:13:04

你好,其他应收款的借方为其他应付款
2021-11-15 22:06:52

这部分管理人员的个人交的部分,记入管理费用
2021-04-15 17:23:17
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薰宝妈妈 追问
2020-05-11 16:06
maize老师 解答
2020-05-11 16:12