公司有人报销,就是先用自己个人的钱,公司再給个人钱,借:管理费用,贷其他应付款-个人,报销时借其他应付款-个人,贷银行,按照道理来说,就应该这么做,为啥会计说这样乱,
小东西
于2017-08-26 16:24 发布 806次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-08-26 16:28
???老师
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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