送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-06-29 16:07

您好同学,你可以借:银行存款  贷:实收资本
借:管理费用  贷:银行存款  这样去记录同学。这些就是前期投入里的钱支出的。

♀:1泩Dê緈辐 追问

2020-06-30 12:59

老师第二个分录做完 会影响当期利润
管理费用开办费 不想影响利润表我需要怎么处理呢

何江何老师 解答

2020-06-30 14:42

你好同学,借:以前年度损益调整  贷:银行存款 ,这样不影响本年的

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你好;  你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的;   直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理费用-个人社保 负数 贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59
就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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