送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-31 14:22

同学你好,计入管理费用一办公费就可以;

子璞妈咪 追问

2022-03-31 14:24

贷方是对的吧

立红老师 解答

2022-03-31 14:29

同学你好,贷其他应付款么—一是由个人先垫款么?

子璞妈咪 追问

2022-03-31 14:36

没有垫款

立红老师 解答

2022-03-31 14:37

同学你好,没有垫款为什么贷方计入其他应付款呢?

子璞妈咪 追问

2022-03-31 14:38

应付账款

立红老师 解答

2022-03-31 14:39

同学你好,如果没有付款,是计入应付账款中;

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你好;  你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的;   直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理费用-个人社保 负数 贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59
就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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