老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

你好,我去年暂估了管理费用,借管理费用2万,贷其他应付款2万,今年了还是没有发票,这笔账怎么处理啊
答: 你好!你做红字分录冲减,然后汇算调增
房租费计提的分录是不是借,管理费用~房租费贷,其他应付款款~房租费
答: 你好,是的,分录是正确的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,内账,2021年12月预估了比费用,今年1月正确的费用已经出来了,怎么调整??上年预估的费用是,借:管理费用~A部门3300 管理费用~B部门9900 管理费用~C部门9900 管理费用~D部门9900 贷:其他应付款 33000,但是现在A部门是2900.73元,B部门12750.70元,C部门8600.70元,D部门8796.70元
答: 同学你好 这个都有发票吗









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郭老师 解答
2021-06-08 14:38
光宝的小宝 追问
2021-06-08 14:40
郭老师 解答
2021-06-08 14:42