老师好,我前面几个月做的报销凭证未挂其他应付款科目直接入的管理费用,已经结转并出了报表,现在要修改是直接反结账修改还是做订正修改
$半梦半痴半愚蠢&
于2021-11-26 14:58 发布 948次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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