老师好,上个月有笔业务是支付租房押金,我做成了 借:管理费用 贷:现金;这个月发现科目用错了,想在本月纠正过来,我是先冲红再做 借:其他应收款 贷:现金呢?还是在本月直接做 借:其他应收款 贷:管理费用 是手工账
岳小红
于2016-06-13 15:16 发布 746次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-13 15:19
正确的应该是 借:其他应收款 贷:现金,是吧?
相关问题讨论

好,是的,可以这样处理的,这样是对的。
2023-07-12 11:10:38

您好,前年的费用通过“以前年度损益调整”科目核算
2021-12-15 16:46:32

你好,你这个是什么意思呢。
2021-10-26 15:49:02

你好
借 管理费用
贷其他应收款
2021-08-31 12:26:11

你好,需要看个人社保是不在工资上面扣除,如果是的话就其他应收款,如果不扣除公司承担的话,就单独做管理费用,个人社保
2021-05-12 17:36:40
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2016-06-13 15:17
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