送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-08-01 09:47

你好  你做红字分录调整  把错误的金额做红字处理

小玉白白 追问

2020-08-01 09:48

红字分录是 借 管理费用-219 贷其他应付款 -219 对吗

小玉白白 追问

2020-08-01 09:48

红字分录是 借 管理费用-219 贷其他应付款 -219 对吗

meizi老师 解答

2020-08-01 09:53

你好     嗯是的     你金额错误了 你们是全部219都错误了 就这样来红冲处理     红字分录是 借 管理费用-219 贷其他应付款 -219

上传图片  
相关问题讨论
你好;  你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的;   直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理费用-个人社保 负数 贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59
就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...