老师:1月预提了费用,借:管理费用,贷:其他应付款12月没拿到发票,冲减这笔费用,,借:其他应付款,贷:管理费用。这样对吗?还要不要别的什么分录?
桅子
于2020-01-07 11:13 发布 1044次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-07 11:17
你好,冲销的分录,借:管理费费 负数 贷:其他应付款 负数
不需要其他分录。
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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