您好,老师,我们公户没有钱付报销款,先挂账,借管理费用,贷其他应付款,这个其他应付款,最后怎么冲啊?,具体怎么做,还有分录怎么做啊?
静水深流cyq
于2019-10-10 15:05 发布 1028次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-10-10 15:08
等有钱的时候,归还垫付款的人就是了。
借:其他应付款
贷:银行存款等
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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