送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2022-04-13 14:36

你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。

炙热的路灯 追问

2022-04-13 15:03

老师,不冲好做账吗

吴月柳 解答

2022-04-14 11:14

您好,请问预提的金额一致不?不一致最好冲销重新凭发票入账,因为没发票的税局可能不允许税前扣除。

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相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗? 
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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