我们用的事金蝶旗舰版,材料先暂估入库,以后收到发票时冲暂估,这里在材料收发明细看就有差异,我这个差异怎么处理呢。这种还比较多,系统我怎么操作呢
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2018-05-03
上年暂估入库了170万材料并结转成本了,今年到票了是劳务发票170万,红冲暂估材料后以前结转的成本需要再做以前年度损益调整吧?请问具体分录怎么做?
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2020-06-08
老师,如果工程4月份已经开票了但是未施工,当月开好票暂估人工费和材料费,到12月份突然这个工程不做了,收入和暂估的成本都红冲掉,这样可以操作的吗
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2020-01-09
真账实操里兴隆经贸的业务4,红冲暂估的时候,进销存里入库单是不是也要红冲一下,再录一个跟发票一致的入库单
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2017-12-28
我们有几张发票抬头开错了,2018年时会计做账借库存商品 贷应付账款-暂估 ,2019年4月份会计又做了借应付账款-暂估 贷银行,后来发现发票错了,就退给对方,今年2月收到重开后发票,怎么处理
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2020-04-23
老师,我在5月份计提了一笔成本是150多万,借:主营业务成本,贷:应付账款星期-暂估成本,后面在9月收到部分发票,那我是不是应该做分录,借:应付账款-暂估成本,贷:应付账款-某某公司 吗 ?
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2021-05-20
跨年拿到发票且是增值税专用发票,比如,2016年10月份的水电费,在2016年10月份暂估了这笔费用,且暂估金额是不含税的。2017年2月份拿到了增值税专用发票,怎么入账?这个税怎么办?汇算清缴时怎么处理?
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2017-06-14
就是在建工程这块,比如,在建工程已经完工,但是还有一些未付款不确定,但是已经达到使用状态了,是不是得转入固定资产了,是应该做暂估在建工程,贷应付账款吗?那后期付款和暂估不符怎么调整呢?
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2019-01-25
老师,这个月开出的票已经确认收入,但是成本还没有支付,且进项票要支付后才能开出,这种情况就是暂估成本,然后进项开出以后再红冲暂估,重新确认成本吗?
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2025-01-09
建筑业,目前按开票出额确认收入,按开进票额确认成本,成本发票不能及时取得时需要暂估成本,参照上年成本率暂估当前成本,这样可行吗?还有什么更好的方法?
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2021-03-18
您好,老师,请问一下,上月暂估入帐:借主营业务成本,贷应付帐款--***,本月把发票开回来了,开票金额与暂估金额一样,请问还需要红字冲帐吗?正确分录如何做呢?
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2021-12-27
为什么借:原材料 贷:应付账款--暂估应付账款,到月初的时候一定要用红字冲销呢?
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2022-03-30
老师下午好!别人代账记的借:暂估材料 贷应付账款,我应该怎样把这两个数清零
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2020-07-09
为什么借:原材料 贷:应付账款--暂估应付账款,到月初的时候一定要用红字冲销呢?
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2023-03-17
建筑业之前项目未出结算,暂估收入多,本月出具结算需要冲减之前确认收入,收入为负数
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2022-03-07
高新技术企业之前2016年度暂估的费用发票在今年汇算清缴之前无法取得的金额是100万,借:管理费用贷:其他应付款~暂估,现在通过研发费用加计扣除多了100万费用,同样不缴纳所得税,但是我之前的暂估该如何处理?借:其他应付款~暂估贷:未分配利润,对吗?
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2017-05-26
这个月结过帐了,2月份做的一笔暂估的,库存商品没有进库存商品科目和应付帐-款暂估科目,直拉做的借主营成本,贷:应付帐款-暂估。这个月怎么调帐?怎么做调整?应该有哪几笔分录调?意思是想按正常的调到库存商口,和应付帐款-暂估,然后,库存商品再结转成本里去,
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2017-03-08
销售商品,未开票。做暂估好还是 发出商品比较好,有没有给个详细的解释、暂估或者发出商品都要做收入么。那个税金怎么办,以后开的话也是要开专用发票
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2017-03-22
,账面暂估账款金额,比实在未冲减发票的金额少,由于发票量太多,怎样来调整呢?
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2018-11-28
老师,你好。我们购入一批货,实际是2月购入的,但是3月才收到发票。2月的账能不能直接做入库(不做暂估入库),然后把3月的发票放到2月的账务上?
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2021-04-09