老师,我在5月份计提了一笔成本是150多万,借:主营业务成本,贷:应付账款星期-暂估成本,后面在9月收到部分发票,那我是不是应该做分录,借:应付账款-暂估成本,贷:应付账款-某某公司 吗 ?
会计人生
于2021-05-20 17:44 发布 389次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-05-20 17:45
你好
暂估和发票一样的可以
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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31

你好,是的
2017-04-25 17:23:25

没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32

第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01

您好
冲销暂估是负数表示 正确的
2019-10-20 19:53:47
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会计人生 追问
2021-05-20 17:47
郭老师 解答
2021-05-20 17:48