就是在建工程这块,比如,在建工程已经完工,但是还有一些未付款不确定,但是已经达到使用状态了,是不是得转入固定资产了,是应该做暂估在建工程,贷应付账款吗?那后期付款和暂估不符怎么调整呢?
李钰????
于2019-01-25 16:39 发布 2647次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-01-25 16:47
按暂估价入账,计提折旧,实际完工决算后调整,对于计提的折旧不用调整。
相关问题讨论

按暂估价入账,计提折旧,实际完工决算后调整,对于计提的折旧不用调整。
2019-01-25 16:47:42

需要先暂估记入在建工程然后在暂估转固
2020-02-27 12:21:58

你转的时候是按哪个金额转的?
暂估还是后面的?
2019-10-21 00:12:20

借:应付账款贷:固定资产;借:固定资产,应交税费贷:应付账款
2017-03-30 11:20:57

红冲暂估的
然后再做
借在建工程
贷应付账款
2024-01-10 09:12:35
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2019-01-25 16:47
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2019-01-25 16:57
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2019-01-25 17:07