- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-11-28 08:58
需要先将暂估分录整体红冲,然后根据取得的发票金额重新编制分录就是了。
相关问题讨论

需要先将暂估分录整体红冲,然后根据取得的发票金额重新编制分录就是了。
2018-11-28 08:58:58

同学。这个要看你的实际情况了,账实不符是由于你平时的支付不规范导致。
2019-05-09 14:22:44

不是记账依据,只是用来核对因为未达账项产生的差异
2016-01-27 11:27:04

你好,借;银行存款,贷;实收资本,资本公积(超过部分)
2019-07-25 11:05:10

您好!计入营业外收支就可以了。
2017-05-02 13:48:24
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簿荷梨子 追问
2018-11-28 09:02
张艳老师 解答
2018-11-28 09:04