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郭老师,我想问下22年虚增了27万的管理费用,借管理费用,贷应付账款暂估款,23年5月所得税汇算清缴结束这些费用发票也没有的,就调增了,现在要把这个应付账款暂估款27万冲平的话,贷方计入的是未分配利润,我想知道下,是不是计入到营业外收入也是可以的
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2024-01-08
某公司为增值税一般纳税人,按照实际成 本法进行核算,请根据下列资料处理相关业 务。 (1)6月15日,购入原材料一批,购买价 格为20 000元,增值税进项税额2600元,价 税合计22 600元,要求编制相应的会计分录; (2)6月16日将6月15日购入的原材料验 收入库,要求编制相应的会计分录; (3)6月31日,购入原材料一批并验收入 库,但相关的发票单据未取得。暂估该批材料 成本为18 000元,要求编制相应的会计分录; (4)7月1日,将上月末暂估入账的会计分录冲回。
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2020-07-09
请问我现在填写2019年度全国税收调查表,去年12月份有暂估收入,这个次月才会开票,当月没有申报增值税,填企业表时第一栏的销售额怎么填呢?是填增值税申报表上的还是填账上包含暂估的?
2/1013
2020-06-22
销售了商品,已开票,但是供应商还没有开票给,可以暂估入库,先结转到主营业务成本吗?分录:借原材料,贷应付账款-暂估款 借生产成本,贷原材料 借主营业务成本 贷生产成本。次月收到票再红冲。是这样吗
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2019-04-10
老师,一般纳税人销售材料公司,由于2023年只有销,没有进,2024年3月预警了,2023年暂估了成本173万,2024年就开始补发票回来,2024补回来的发票是放在2023年里面,还是入账在2024年凭证里面,借:暂估 贷:应付**
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2024-07-18
1月赊欠采购暂估入账,4月份收到供货商发票,反向冲暂估,在正常收到发票做分录。问题来了,1月份会计凭证都装订了,根据权责发生制原则,四月份收到发票做分录不是算得4月份的采购了?
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2019-04-04
为什么借:原材料 贷:应付账款--暂估应付账款,到月初的时候一定要用红字冲销呢?
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2023-03-17
老师下午好!别人代账记的借:暂估材料 贷应付账款,我应该怎样把这两个数清零
1/597
2020-07-09
我公司收到一张工程服务费的发票,银行付款,因为我们是在开出发票时做收入暂估成本 做的:借主营业务成本 贷 材料 --其他 ,刚好这个项目上个月开出发票 ,没有暂估 ,我可以这个月先做一笔暂估,然后收到的工程票做:借 材料 贷银行存款吗?
1/1031
2020-09-30
老师,建筑企业9月份暂估了机械费20万,分录是借:工程施工/合同成本/机械费20,贷:应付账款/暂估成本20万,并将这20万转入主营业务成本了,这个月红冲了这笔分录,主营业务成本也要转回来吗
1/751
2019-12-25
收到材料借工程施工不含税价,贷应付账款暂估价,收到发票红冲上面的分录,再借工程施工,增值税进项,贷银行存款,现在供应商优惠了几百块钱,贷方走营业外收入,借方冲个暂估,还有差额怎么处理呢
4/719
2021-07-17
跨年拿到发票且是增值税专用发票,比如,2016年10月份的水电费,在2016年10月份暂估了这笔费用,且暂估金额是不含税的。2017年2月份拿到了增值税专用发票,怎么入账?这个税怎么办?汇算清缴时怎么处理?
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2017-06-14
就是在建工程这块,比如,在建工程已经完工,但是还有一些未付款不确定,但是已经达到使用状态了,是不是得转入固定资产了,是应该做暂估在建工程,贷应付账款吗?那后期付款和暂估不符怎么调整呢?
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2019-01-25
真账实操里兴隆经贸的业务4,红冲暂估的时候,进销存里入库单是不是也要红冲一下,再录一个跟发票一致的入库单
1/575
2017-12-28
上年暂估入库了170万材料并结转成本了,今年到票了是劳务发票170万,红冲暂估材料后以前结转的成本需要再做以前年度损益调整吧?请问具体分录怎么做?
10/1505
2020-06-08
我们用的事金蝶旗舰版,材料先暂估入库,以后收到发票时冲暂估,这里在材料收发明细看就有差异,我这个差异怎么处理呢。这种还比较多,系统我怎么操作呢
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2018-05-03
2021年实际发生了成本,但是在2021年没有收到甲方的钱,所以没有把成本费用支出去,也没有收到成本发票。这个情况下2021年需要:①暂估成本吗?②收入也要暂估吗?
1/342
2023-03-24
18年12月份做了材料暂估入库,并结转了成本。19年1月收到发票应该做哪些分录?(这个月发票金额大于暂估金额)写下全部具体的分录?(从红冲到成本结转都写下)
3/1056
2019-02-19
公司有暂估的成本,然后老板在外面注册了一个公司开发票冲暂估成本这样算虚开那,公司是收入为信息技术服务费,注册公司开过来的也是信息技术服务费
1/1014
2018-11-16
老师,如果工程4月份已经开票了但是未施工,当月开好票暂估人工费和材料费,到12月份突然这个工程不做了,收入和暂估的成本都红冲掉,这样可以操作的吗
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2020-01-09
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