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以前年(2021年)度多暂估固定资产,在之后年发现,该怎么调整最合适(暂估的税率和实际收到票的税率也不一样)
2/321
2022-02-08
请问2020年的业务,到时没有取得成本发票,我暂估了一个成本,到今年5月,发票仍未开回,我要冲减暂估成本吗
10/561
2021-05-28
老师,我们有一项固定资产是分期付款的,发票还没到,要先暂估资产,计提折旧,那这个暂估要怎么做分录呢?
1/1505
2016-01-26
老师您好 之前有一个货物暂估单价高,后面进货的成本单价低,现在要冲减之前的暂估金额变成负数怎么办
1/971
2022-05-10
开回来的进项票有税 这样暂估就冲不完了 这样的账务处理怎么做
1/675
2019-06-04
问一下去年暂估成本,今年收到发票,该如何做账,汇算清缴如何申报
1/2837
2019-05-27
比如 12月未收到发票暂估成本 那到2019年2月收到发票 要怎么做账
1/950
2019-02-02
12月份账上有暂估,然后,23年3月份取得费用发票,这种怎么处理呢
2/659
2022-12-29
老师你好,上年度的暂估了费用,跨年了发票回来怎么做账务处理呢?
3/5901
2020-03-03
劳务费已经支付了,发票还没有到,可以暂估做账吗,分录应该怎样做
1/2626
2018-10-08
老师下午好,请教一个问题,,,一般纳税人公司销售建材 ,2020年公司销售一批建材开票二十二万,明细规格型号发票都开具,,月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样,,会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材,,,,因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面,,,现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除,,库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额,,这个我们会计要怎么操作,怎么消除
1/490
2022-01-25
今年发生的费用,要进行暂估,那我预估后,发票跨年在汇算清缴前我拿到了也可以对吗,然后做负数红冲暂估,再做实际拿到的发票金额
2/1373
2021-12-21
四月份入库了14台,后来又暂估一台汽车入帐,那四月的进销存报表上一共应填写入了15台,对吗?到了五月,把这四月暂估入帐的凭证冲掉了,五月本来进了14台车,五月的进销存报表应填写入了14台还是15台呢?
6/732
2017-06-07
在去年12月购入手机1台当时按1250元暂估入库,当月按估价结转成本,等到1月份收到发票,1台的价钱是1000元,用的账套数量金额式,现在应该怎么处理这个账务呢?分录怎么做?
1/834
2019-02-08
老师,应付账款有暂估数,企业汇算时,我在那张表把这笔金额调增呢
1/438
2020-05-27
预付账款科目暂估的商品,用应付帐款的借方怎么冲销,分录怎么做
1/366
2022-03-22
老师:用友U8,供应商往来明细账,应付暂估款有余额代表什么意思呀
1/1802
2016-12-12
12月暂估了成本,对方的发票是1月份才开回来的,这个要怎么做账
2/2065
2022-02-10
暂估数大了,回票金额小了,导致商品金额月末结账有贷方怎么处理
12/554
2021-08-25
你好!请问跨年的暂估应付账款,如果没有票,汇算清缴是应该怎么做?
1/1066
2019-05-13
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