在去年12月购入手机1台当时按1250元暂估入库,当月按估价结转成本,等到1月份收到发票,1台的价钱是1000元,用的账套数量金额式,现在应该怎么处理这个账务呢?分录怎么做?
天心月圆
于2019-02-08 20:20 发布 841次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-02-08 20:25
你好
暂估时
借 库存商品 1250 贷 应付账款-暂估1250
红冲时
借 库存商品 -1250 贷 应付账款-暂估-1250
借 库存商品 1000 贷 应付账款-A公司 1000
差异转入营业成本
借 库存商品 250 贷主营业务成本 250
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差异转入营业成本
借 库存商品 250 贷主营业务成本 250
2019-02-08 20:25:12

您好!比如借:库存商品-暂估 100 贷:应付账款100 结转的时候借:主营业务成本-暂估100 贷:库存商品-暂估100
冲减的时候借:应付账款100 贷:原材料-暂估100
2016-10-11 16:35:13

你好,收到发票的时候只需要把暂估入库的分录红冲就是了
2020-04-17 10:59:53

你好,根据发票红冲之前暂估入库分录,然后根据发票做入库分录
然后根据发票对之前结转的成本补做 结转成本分录,或者冲销多结转成本分录
2020-01-11 15:18:49

货物的吗
借库存商品贷银存
结转成本借主营业务成本贷库存商品
2020-01-07 23:55:33
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