在去年12月购入手机1台当时按1250元暂估入库,当月按估价结转成本,等到1月份收到发票,1台的价钱是1000元,用的账套数量金额式,现在应该怎么处理这个账务呢?分录怎么做?

天心月圆
于2019-02-08 20:20 发布 851次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-02-08 20:25
你好
暂估时
借 库存商品 1250 贷 应付账款-暂估1250
红冲时
借 库存商品 -1250 贷 应付账款-暂估-1250
借 库存商品 1000 贷 应付账款-A公司 1000
差异转入营业成本
借 库存商品 250 贷主营业务成本 250
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借 库存商品 250 贷主营业务成本 250
2019-02-08 20:25:12
您好!比如借:库存商品-暂估 100 贷:应付账款100 结转的时候借:主营业务成本-暂估100 贷:库存商品-暂估100
冲减的时候借:应付账款100 贷:原材料-暂估100
2016-10-11 16:35:13
1.最好次月冲红 因为暂估是临时性的
2.可以按照差额调整 或者整个冲红重新记账 都可以
2019-12-16 14:11:44
您好,暂估成本入账,只是发票没有来,我们的成本实际是发生了
登记实际发生的合同成本
借:工程施工-合同成本
贷:应付职工薪酬、库存材料等
2024-04-13 06:53:05
你好借应收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费(销项税额。收到款借银行存款 贷应收账款
2021-07-01 13:51:26
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2019-02-08 20:33
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