送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-04-13 06:53

您好,暂估成本入账,只是发票没有来,我们的成本实际是发生了
登记实际发生的合同成本
借:工程施工-合同成本
贷:应付职工薪酬、库存材料等

映山红 追问

2024-04-13 07:32

当初付款时,做的分录是,借预付账款 贷 银行存款,是不是还要做一步啊

廖君老师 解答

2024-04-13 07:46

您好,是的哦,我们要做到成本里,利润才会少,要不多交了所得税以后,在汇缴时申请退税容易被查账的

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您好,暂估成本入账,只是发票没有来,我们的成本实际是发生了 登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等
2024-04-13 06:53:05
货物的吗 借库存商品贷银存 结转成本借主营业务成本贷库存商品
2020-01-07 23:55:33
您好,借库存商品贷银行存款销售时,借应收账款贷主营业务收入应交税,结转成本,借主营业务成本贷库存商品,
2020-06-23 10:24:09
您好,这部分属于上年成本,需要通过以前年度损益调整科目,分录如下:先冲销估计借:应付账款10,贷:以前年度损益调整10,再按发票入账 借:以前年度损益调整9贷:应付账款9
2021-10-23 22:51:29
您好 可以先计入原材料科目 然后领用计入成本 根据领用的数量对应结转 借;原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 借;劳务成本 贷:原材料 借:主营业务成本 贷:劳务成本
2020-02-07 15:52:43
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