老师问下,结转成本,一般是在月底是吗,但是我刚才做了一道分录是,直接结转成本了,是这样委托代销的都这样做吗?还是只要开了发票的就可以这样做
布妞
于2020-02-01 14:14 发布 978次浏览


- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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1.最好次月冲红 因为暂估是临时性的
2.可以按照差额调整 或者整个冲红重新记账 都可以
2019-12-16 14:11:44

您好,成本是不需要再次做了,只是假如暂估的和实际来的发票的金额不一致的情况下需要调整成本
2020-05-12 22:17:30

借库存商品 负数 贷应付账款 暂估款 负数,结转成本有问题做借主营业务成本 负数 贷 库存商品 负数 之后重新做正确做就可以
2020-04-07 13:25:47

视同买断方式,确认收入就要结转对应的成本
2020-02-01 14:16:44

暂估 借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品
发票到了,借库存商品,进项贷应付,借主营业务成本贷库存商品
红冲暂估,借主营业务成本负数贷库存商品负数,借应付贷库存商品
2019-07-12 12:48:32
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