送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-05-10 09:10

你好 ; 你红冲暂估  在按实际做; 如果负数了。 建议你最好是反结账到当期去改数据  哈   

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相关问题讨论
你好 ; 你红冲暂估  在按实际做; 如果负数了。 建议你最好是反结账到当期去改数据  哈   
2022-05-10 09:10:45
您好 把前面暂估的分录全部红冲 然后根据收到的发票再做蓝字分录
2019-10-16 16:50:48
冲回暂估按发票做,要是结转成本有问题需要冲回你结转成本重新结转。
2018-12-05 14:32:45
你好,你在19年销售出去的,回来发票的就可以
2020-05-23 04:04:35
你好,这个费用是虚增的话有风险。
2022-01-10 11:56:58
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