林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

劳务费已经支付了,发票还没有到,可以暂估做账吗,分录应该怎样做
答: 你好!可以的,借主营业务成本-人工费等 贷预付账款等。
老师你好请问一下,劳务费已经支付,发票没有开,暂估入账分录怎么做
答: 同学,你好 借:管理费用-劳务费暂估 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
还想问一下,暂估分录可以是 借:原材料 贷: 预付/应付账款-公司 借:工程施工-机械费/劳务费 贷:预付/应付账款-公司 吗,还是贷方必须是应付账款-暂估,因为已收到发票,知道开票明细是的,贷方必须是应付账款-暂估,因为已收到发票,知道开票明细。这样的暂估分录可以是:借:原材料贷:应付账款-暂估借:工程施工-机械费/劳务费贷:应付账款-暂估暂估的这些发票,大部分是在3月份已经预付款了,那贷方还是应付账款-暂估吗
答: 你好,你都已经收到了发票了,就直接做就可以了,不用暂估啊。




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寻???? 追问
2018-10-08 14:42
宋生老师 解答
2018-10-08 14:46
寻???? 追问
2018-10-08 14:49
宋生老师 解答
2018-10-08 14:51