老师,请问一下企业所得税申报填报遇到的问题 问
同学,你好 具体什么问题? 答
老师,我们一般纳税人,然后做了一笔出口业务 ,是委托 问
可以申请退税的哈 答
老师,我第三季度资产总额填不对,已经做完年报,第四 问
可以那样做的,没问题的,不影响对小微判断就行 答
请问公司生意不好没有收入,人员工资0申报,年报中要 问
您好,可以的,没有工资,就0申报 答
计入税金及附加的是那些税 问
税金及附加科目有消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费 答


劳务费已经支付了,发票还没有到,可以暂估做账吗,分录应该怎样做
答: 你好!可以的,借主营业务成本-人工费等 贷预付账款等。
还想问一下,暂估分录可以是 借:原材料 贷: 预付/应付账款-公司 借:工程施工-机械费/劳务费 贷:预付/应付账款-公司 吗,还是贷方必须是应付账款-暂估,因为已收到发票,知道开票明细是的,贷方必须是应付账款-暂估,因为已收到发票,知道开票明细。这样的暂估分录可以是:借:原材料贷:应付账款-暂估借:工程施工-机械费/劳务费贷:应付账款-暂估暂估的这些发票,大部分是在3月份已经预付款了,那贷方还是应付账款-暂估吗
答: 你好,你都已经收到了发票了,就直接做就可以了,不用暂估啊。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们是做电地暖安装的,我们接到工程把安装外包给个人,其中一部分安装劳务费我们已经付款了但是还没有收到发票,请问这部分人工劳务费可以暂估吗?会计分录是怎么做的?
答: 可以暂估处理,但后期必须的发票,需要对方到税务找开发票处理
您好老师,建筑业我暂估借:原材料 贷:应付账款暂估然后结转材料。可一直没票来,然后老板让人来了劳务票,我分录可以做成借:-劳务成本 贷:-应付账款暂估借:劳务成本 贷:应付账款这样可以吗?用劳务冲材料
学校食堂收到供应商的退款,怎么做分录,第一个月没有收到发票暂估入账的,第二个月收到发票已经付款了以后,又收到了一笔退款,应该怎么做会计分录?
学校食堂收到供应商的退款,怎么做分录,第一个月没有收到发票暂估入账的,第二个月收到发票已经付款了以后,又收到了一笔退款,应该怎么做会计分录?
学校食堂收到供应商的退款,怎么做分录,第一个月没有收到发票暂估入账的,第二个月收到发票已经付款了以后,又收到了一笔退款,应该怎么做会计分录?




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寻???? 追问
2018-10-08 14:42
宋生老师 解答
2018-10-08 14:46
寻???? 追问
2018-10-08 14:49
宋生老师 解答
2018-10-08 14:51