送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-10 11:57

你好,当时暂估的分录怎么做的?

又又 追问

2022-02-10 14:38

暂估的时候做的是     借:主营业务成本     贷:应付账款

郭老师 解答

2022-02-10 14:41

借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项贷应付账款。

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相关问题讨论
你好,当时暂估的分录怎么做的?
2022-02-10 11:57:23
冲暂估借应付账款等  贷以前年度损益调整 按实际发票入账 借主营业务成本等  贷应付账款等
2022-04-02 17:44:10
你好 可以的 可以先估成本
2020-01-02 14:59:11
同学 您好 收到货没有发票 借:原材料 不含可抵扣进项税 贷:应付账款——暂估应付账款 生产领用 借:生产成本——直接材料 贷:原材料 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款
2018-12-19 22:22:04
一月开来的成本票是去年暂估的成本对应的发票吗
2022-04-02 16:43:25
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