12月暂估了成本,对方的发票是1月份才开回来的,这个要怎么做账

又又
于2022-02-10 11:57 发布 2452次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-10 11:57
你好,当时暂估的分录怎么做的?
相关问题讨论
你好,当时暂估的分录怎么做的?
2022-02-10 11:57:23
冲暂估借应付账款等 贷以前年度损益调整
按实际发票入账
借主营业务成本等 贷应付账款等
2022-04-02 17:44:10
你好 可以的 可以先估成本
2020-01-02 14:59:11
同学 您好
收到货没有发票
借:原材料 不含可抵扣进项税
贷:应付账款——暂估应付账款
生产领用
借:生产成本——直接材料
贷:原材料
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应付账款
2018-12-19 22:22:04
一月开来的成本票是去年暂估的成本对应的发票吗
2022-04-02 16:43:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



又又 追问
2022-02-10 14:38
郭老师 解答
2022-02-10 14:41