老师好。2025年的账有误,通过以前年度损益调整修 问
你好,肯定的修改第四季度的申报和所得税季报,后边第一季度的也要改的 答
领导要求增加成本 我该怎么做账添加成本 问
您好,你是指暂估成本,少交企税吗 答
老师你好,我们公司老板是医药公司代理人,没有公司, 问
贷方是哪个科目 没看懂 答
老师,工商地址和税务地址不一样可以吗 问
你好,正在回复题目 答
老师,我现在每个月食堂都有燃气费,一月一开票麻烦, 问
你好,正在回复题目 答


12月暂估的时候就结转了成本了,1月发票回来冲销后重新入库了,那1月拿回来的发票成本怎么算的 12月暂估的金额和1月收回发票的金额不一样 我已经冲销的12月的暂估,并且1月收回的发票也做了入库 现在是12月暂估的已经结转了,一月的怎么结转
答: 你好; 你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去 ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的
12月暂估的时候就结转了成本了,1月发票回来冲销后重新入库了,那1月拿回来的发票成本怎么算的 12月暂估的金额和1月收回发票的金额不一样
答: 那没关系的,你把原来的暂估全部冲掉,然后呢,按照发票来入账就可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
12月做的原材料暂估,成本结转使用了暂估的原材料,1月收到发票比暂估的金额少,12月的暂估做了冲减,那原材料就成负数了,怎么处理?
答: 您好,这个材料领用后入了哪个科目呀,对应科目也要冲减,这样原材料就不为负了 借:生产成本-原材料(负) 贷:原材料(负) 完工库存商品全部卖了的话,主营业务成本对应也要冲减部分
老师好,问下12月份暂估入库,没收到发票,然后结转成本,在1月份收到发票,红冲12月份的暂估凭证,要把发票粘贴在12月份暂估凭证后面吗?
18年12月份做了材料暂估入库,并结转了成本。19年1月收到发票做了以下处理①红冲暂估入库②按这个月收到的发票做了这2笔分录,然后这个月发票金额大于暂估金额,关于成本的我应怎么做处理?写下具体分录?
老师,我2021年12月做的一笔暂估入库,和暂估成本结转,到2022年3月才收到发票,收到发票时做一笔暂估入库的红字发票,然后根据发票做一笔入库分录,那暂估的结转成本需要怎么处理吗?结转成本的金额没变





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