送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-02-25 15:36

你好;  你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去  ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的  

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你好;  你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去  ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的  
2022-02-25 15:36:47
那没关系的,你把原来的暂估全部冲掉,然后呢,按照发票来入账就可以的。
2022-02-25 15:35:39
暂估的和发票的金额是一样吗?先看一下数量。
2022-02-25 15:30:06
您好,这个材料领用后入了哪个科目呀,对应科目也要冲减,这样原材料就不为负了 借:生产成本-原材料(负) 贷:原材料(负) 完工库存商品全部卖了的话,主营业务成本对应也要冲减部分
2024-02-17 20:55:35
你好,红冲入库的,然后再做发票的,这个不用红冲成本,你的成本一致可以不用动。
2022-01-05 09:09:11
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