上个月开票出去时,有几家供应商没有开票过来,当时结转成本时就把这几家暂估入库,同时跟其他已经收到发票的库存商品一起结转成本了,这个月其中有一家开票过来了,需要暂估入账冲回,同时要冲回已结转的成本,可是当时结转时是有票的和暂估的一起结转的,冲回时也要连有票的一起全部冲回吗?可不可以只冲回暂估的部分?

💋 、文づ゛
于2019-04-09 16:14 发布 903次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-09 16:15
您好
可以只冲暂估那部分
相关问题讨论
好的,谢谢
2019-04-09 16:18:53
您好,是的,您的理解非常正确
2022-01-12 09:32:08
你好,之前结转的成本数据有错误吗?
2022-02-19 12:04:40
你好,是的,是这样的
2023-07-13 11:25:38
你好,红冲入库的,然后再做发票的,这个不用红冲成本,你的成本一致可以不用动。
2022-01-05 09:09:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



💋 、文づ゛ 追问
2019-04-09 16:18
bamboo老师 解答
2019-04-09 16:22