请问老师,今年4月暂估硬件的 应付账款,同时结转这部分硬件成本,但是现在回票只有一部分,剩下的不知道什么时候回来,能不能 把之前的暂估和结转全部冲回,然后按照现在的实际的票来做入库和结转?
vivian
于2022-10-13 12:55 发布 322次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-10-13 13:10
那就是先把暂估的 库存冲回,再把结转的成本冲回,对吧
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你好,根据公司经营范围,购入供应商材料或劳务的计入应付账款,其他的也是与经营相关的业务往来计入其他应付款
2017-06-23 11:40:07

你好,那就要看看哪一个填写的正确了呢,有一个是错的
2021-04-06 11:54:04

应付账款,这个属于商场的应付账款,属于采购的货款
2018-09-26 09:20:49

您好,一般情况下,给对方单位发询证函,来查明情况。
2020-04-23 23:19:03

建议不要这么设置
他这个设置暂估是为了体现暂估了成本或者费用
直接写供货商就可以
2020-03-02 18:14:45
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郭老师 解答
2022-10-13 13:01
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