老师好,问下12月份暂估入库,没收到发票,然后结转成本,在1月份收到发票,红冲12月份的暂估凭证,要把发票粘贴在12月份暂估凭证后面吗?

爱雪
于2022-01-04 17:14 发布 2153次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-04 17:15
你好,不需要把发票粘贴在12月份暂估凭证后面,1月收到发票时,把发票粘贴在1月正常收票入账的凭证后。
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你好,这种公司你得分什么情况了?正常他应该是要结转成本的,是不是他没有进项发票?
2022-05-30 17:33:49
好,可以的,但是你得注意一下,会不会影响你月年的收入,小于成本。
2022-01-17 14:14:13
你好,你们是什么行业的?
2020-06-11 14:30:41
你好,多结转成本,会导致库存账面比实际少,会导致利润减少,所得税减少
2020-03-23 08:55:41
你好,附件就是出库单
2017-07-16 10:38:16
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