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老师,甲公司以银行存款替职工王某垫付应由其个人负担的医疗费5000元,拟从其工资中扣回。 (1)垫付时 借:其他应收款——王某 贷:银行存款 (2)扣款时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款——王某 老师,请问,扣款时借方为什么用到应付职工薪酬科目呀?
1/9026
2017-11-17
四1、计提企业承担社保(表格单独做表见企业和个人承担部分明细表),借:管理费用 - 社保:700,贷:应付职工薪酬-社保 700, 2、支付社保(企业承担)借:应付工资-社保700,贷:银行存款700 五、1、计提工资福利-伙食补助(表格要求单独做表)借:管理费用-福利(伙食补助)400, 贷:应付工资-福利(伙食补助)400 2、发放福利(伙食补助)借:应付工资-福利(伙食补助)400,贷:银行存款400。这五条会计分录对吗?
1/1334
2016-10-13
老师,我员工在产假期间全额发放工资,之后生育津贴全部归公司所有 借:管理费用 2000 贷:应付职工薪酬2000 借:应付职工薪酬1000 其他应收款(生育金)1000 贷:银行存款2000
1/302
2019-12-25
设计公司支付挂靠资质人员的挂靠费,没有发票会计分录是不是:借:主营业务成本 贷:应交税金-应交个人所得税 银行存款 但我们老会计是支付时计入预付账款,发放工资在计提这些预付工资的
1/1718
2016-08-02
询:工厂给工人发工资 ,平时是每月现金发放生活费2000元,其余的都年底发的,以前财务每月做账时自己常规做份工资表当月发放就入账了,现在老板要求给工人发放工资 打到工资 卡,经银行发放,正规化,但是还是每月先发放2000元生活费,其余年底发,那我现在就当月计提工资 :借 管理费用-职工薪酬 贷 应付职工薪酬-职工工资 !次月发放,那我做工资单时每月打卡发的2000元体现出来吗?那发放工资时分录: 借 应付职工薪酬-职工工资 贷 其他应收款-个人社保 贷 银行存款 贷 其他应付款-工资 ,这分录这么做对吗
1/2943
2018-03-16
假设一个员工社保全额1000 个人承担300公司承担700 缴纳社保分录 借 管理费用700 其他应收款- 社保员工个人承担部分 300 贷 银行存款1000 当月员工工资应发3000 实发 2700 计提工资 借 管理费用 3000 应付职工薪酬 3000 发放工资 借 应付职工薪酬 3000 贷 其他应收款-社保员工个人承担部分 300 银行存款 2700 上方分录有问题吗
6/1561
2021-11-09
老师你好!计提工资5000元,个所税工资申报5000元,养老金申报3030元,缴纳社险1095元个人自负企业承担。计提工资分录:借:管理费用5000元 贷:应付职工薪酬5000元 /发放工资:借:应付职工薪酬5000元 贷:银存5000元/缴纳养老金:借:管理费用776.85元 其他应收款318.15元 贷:银存1095元,对不
4/1115
2019-07-25
1至11月均未计提工资 直接做账 借应付工资 贷 银行存款 现在十二月了如何补救
1/1120
2020-01-01
发工资时工资表上写的3600,每个人扣除200的伙食费,实际支付3400,这个帐应该如何做?
1/916
2016-08-16
您好 服装店个体工商户 每日的收入 基本为零售 入账的 借银行存款 贷其他应付款吗
2/657
2022-02-18
老师,金蝶系统没有应付职工薪酬,应该在哪里建应付职工 薪酬。
1/2298
2020-03-10
关于利息资本化的 最后一笔完工 借 固定资产 。。。。 贷 应付利息 行不行
1/507
2017-03-15
想咨询下比如我们2月份应付工资30000 里面包含6000的补贴 分录本应该是 借:应付工资 24000 营业成本6000 这种分录是必须红冲吗 还是可以在3月份做个差额凭证
1/578
2020-04-24
老师这个表是不是说这个资产在减值?请问这个合理吗,应付职工工资期末在加,总资产在亏
1/426
2020-09-21
老师请问律师事务所当月计提工资分录 借,主营业务成本—律师 借,管理费用—行政 贷,应交职工薪酬 发放工资分录 借,应交职工薪酬 贷,其他应付款—社保 贷,其他应付款—公积金 贷,现金 社保计提 借,管理费用—单位 借,其他应付款—个人 贷,应交税金 缴纳社保 借,应交税金—社保 贷,银行存款 这种分录对吗
1/1643
2020-03-05
你好,个人独资企业给投资者缴纳社保怎么做账,正常是:借:管理费用社保 、其他应收款 贷:银行存款,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款(但是个独不给投资人发工资怎么扣除个人社保承担部分呢?)
2/757
2023-10-08
老师,酒店人员工资是分别放在营业费用和管理费用,还是统一放在应付工资薪酬,
1/961
2016-11-19
老师,季报的时候填的资产负债表,应付职工薪酬,是4,5,6月份计提的总的工资薪酬吗?
1/2281
2020-07-15
老师好!我们公司是一般纳税人,请问,由于交了五险,我就把工资费用做上了,但是每月发放工资,我的会计分录都是借:现金,贷:其他应付款~老板。那请问老师,这个借款如果一直还不上,还越来越多,有没有潜在的税收风险?如果有,如何避免呢?不想做银行代发。谢谢老师!
2/134
2021-09-29
老师好!发放工资时,帐上没钱,是股东拿钱出来发的,是计入实收资本,还是其他应付款账户?等帐上有钱了再还给股东,需要交个人所得税吗?
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2020-01-06
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