老师请问律师事务所当月计提工资分录 借,主营业务成本—律师 借,管理费用—行政 贷,应交职工薪酬 发放工资分录 借,应交职工薪酬 贷,其他应付款—社保 贷,其他应付款—公积金 贷,现金 社保计提 借,管理费用—单位 借,其他应付款—个人 贷,应交税金 缴纳社保 借,应交税金—社保 贷,银行存款 这种分录对吗

隔壁王老二
于2020-03-05 09:52 发布 1917次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-05 09:54
按下面这个做,看截图
相关问题讨论
您好,这个费用是不是还没有支付,所以先挂在其他应付款中
2019-02-25 16:20:46
借:管理费用 贷:其他应付款,费用增加,所有者权益减少,负债增加,金额相等,满足资产=负债+所有者权益
借:主营业务成本。贷:库存商品,所有者权益减少,资产减少,满足资产=负债+所有者权益
2017-11-25 10:47:58
这个有差异是正常的,金额应该不会太大,你保证1-11月的差异都不存在,就是12月的预提和实际可能有差异。这个算正常情况
2015-12-31 10:21:45
你好,不是他个人使用的吧,这个是用在哪里的。
2021-10-12 10:47:05
你好,账务处理是可以的。
2020-01-17 20:52:08
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