老师请问律师事务所当月计提工资分录 借,主营业务成本—律师 借,管理费用—行政 贷,应交职工薪酬 发放工资分录 借,应交职工薪酬 贷,其他应付款—社保 贷,其他应付款—公积金 贷,现金 社保计提 借,管理费用—单位 借,其他应付款—个人 贷,应交税金 缴纳社保 借,应交税金—社保 贷,银行存款 这种分录对吗
隔壁王老二
于2020-03-05 09:52 发布 1869次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-05 09:54
按下面这个做,看截图

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你好,不是他个人使用的吧,这个是用在哪里的。
2021-10-12 10:47:05

你好,账务处理是可以的。
2020-01-17 20:52:08

您好,冲掉的分录,借,管理费用,负数,主营业务成本,负数,贷,其他应付款-法人代垫,负数。
2019-11-24 15:53:00

你好!借:其他应付款 6500 借银行存款就可以的
2019-11-04 10:42:35

您好,这个费用是不是还没有支付,所以先挂在其他应付款中
2019-02-25 16:20:46
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