看到图片的这个问题想再问一下,拿着半个月的增值税发票 1.我做账时就是做一个月的? 2.然后给员工也是一个月的还是半年的? 3.做法是 借管理费用--房租 贷 现金 然后摊销时又怎么做? 十分感谢
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2017-08-05
税务UK:管理员进入可以填开增值税电子专用发票和增值税电子普通发票,为什么开票员进入后只能填开增值税电子普通发票
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2022-11-28
3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用?借管理费用,应交税费…应交增值税(进项税,贷银行存款)
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2017-05-24
做外账,普票做账直接借管理费用160 贷其他应收款160 要是增值税专用发票:借管理费用141.59 应交税费-应交增值税18.41 贷其他应收款160 普票和增票是这样的做法吗
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2020-05-10
劳务派遣公司一般纳税人可以开5%的管理费增值税专用发票吗?
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2019-08-29
2010年收取的劳务管理费,还有19万未收,今年收取是开增值税普通发票吗?能开增值税专用发票吗
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2017-08-16
公司花了50万元请老师来我公司培训,开了培训增值税专用发票,请问是记入管理费用???还是记入长期待摊费用???
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2017-04-25
怎么整理增值税专用发票
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2020-07-13
基金管理公司开出的金融服务费增值税专用 发票可以抵扣吗
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2019-11-07
增值税专用发票怎么处理
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2023-02-25
请问老师: 我公司是一般纳税人,第一次购买税控盘,取得的是增值税专用发票。请教老师分录如何来做 我做的分录为: 借:管理费用-办公费 300 贷:应交税费-减免税费 300 借:应交税费-减免税费 300 贷:库存现金 300 我意识到我的这个分录是错误的,我记得应该是冲减管理费用。难道分录为: 借:管理费用-办公费 300 贷:库存现金 300 借:应交税费-减免税费 300 贷:管理费用-办公费 -300
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2019-10-08
会计实操课里的通达商贸第13业务中支付广告费用4000元,开具了增值税专用发票,为什么科目不是 借 管理费用 借应交税费-应交增值税 贷 银行存款
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2016-08-20
我们新成立,租了一个办公室,已经取得了增值税专用发票,我做分录的时候,是不是做,借:管理费用-开办费(还是要写房租?) 借:应交税费-应交增值税(这个是要留抵税,要不要设三级科目?)贷:库存现金
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2017-01-04
员工当月报销采购费用113,但增值税专用发票下个月才能提供。1、账务是不是应该这样处理 当月做付款凭证,借:管理费用 113 贷:银行存款 113. 下月收到发票时在月底做记账凭证:借:应交税费-应交增值税(进项)13 贷:管理费用 13?2、这笔业务在报税的时候需要注意什么?
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2019-11-09
我公司准备投入一百万搞信息化建设,前期按合同给对方支付45万,对方开具增值税专票,怎么做账务处理,入管理费用研发费还是办公费
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2020-03-03
公司外购饮水机一台用于办公室日常饮水,取得增值税专用发票,金额500元,税额85元,价税合计585元。我公司会计说这属于集体福利,进项税额不允许抵扣。但是我已经认证申报抵扣了,并且已经做了一笔:借管理费用500,借应交税费-应交增值税(进项税额)85,贷库存现金585。 那么现在要做进项转出,需要怎么做分录? 要视同销售吗?是不是要增加本期的销售额?
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2016-08-04
营改增后租金发票已经转为增值税专用发票,那么 计提租金 的分录以下这么写是否正确? 借:管理费用100 应交税费—应交增值税17 贷:应付账款 117
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2017-04-17
老师你好,7月账户上转了认证费17870 分录已做,借:管理费用17870 贷:银行存款17870 8.6收到发票是增值税专用发票17870,8月我怎么做。是不是冲一笔 借:管理费用-17870 贷:银行存款-17870 在做一笔借:管理费用16858.49 应交税费应交增值税-进项1011.51 贷:银行存款 17870
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2019-08-06
开了一张增值税专用发票。然后公司对公账户扣缴了税费80元。这个分录怎么做?借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款还是:借:管理费用——税金 贷:银行存款
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2018-12-28
老师您好!公司电费开的增值税专用发票每月含税11300元税金1300元,都已抵扣,现在有个问题是:移动公司网络在我公司楼上每月有电费100元左右半年打入公司账上600多(移动公司不要发票)只有银行回单,电费分录:借:管理费用10000 应交税费一应交增值税(进项税额)1300贷:银行存款11300 只有银行回单这600元怎样入账:借:银行存款 600贷:?
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2020-07-29