老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

老师我初次购买税控盘开的增值税专用发票,分录是不是借:管理费用480元 贷:库存现金480元 借:应交税费-应交增值税(减免税款)480 借负数:管理费用480元对吗?
答: 您好,你写的分录完全正确。
公司买了两台电脑办公用,总共7000元,可以一次性计入当期损益吗?还有开的是增值税专用发票,是否可以进项抵扣?如可以,是不是这样做分录:借:管理费用,应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款?
答: 1、单价低于5000元的可以一次性计入费用科目的。所以第一个问题是可以一次性计入当期损益的 2、可以抵扣进项 3、就是这个分录,没问题的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
单位9月份购买了月饼用于中秋福利,对方开出了增值税专用发票,而这张发票已经去认证了,这个账9月能这么做吗? 借:管理费用—福利费 贷:银行存款 应交税费—应交增值税进项转出
答: 您好!可以的。但是对于进项转出,建议先给专管员说下。









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果 追问
2018-12-28 11:23
maize老师 解答
2018-12-28 11:28