老师,您好!对方多开增值税专用发票,需对税费进行进项税转出,这样做分录对吗? 借:管理费用 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 应交税费——应交增值税(进项税额转出)

刘斌
于2023-03-30 11:03 发布 829次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-03-30 11:04
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
您好,您是小规模纳税人?
2022-04-07 09:19:51
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这个是对的哈
2022-07-06 10:07:53
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



刘斌 追问
2023-03-30 11:19
刘斌 追问
2023-03-30 11:20
邹老师 解答
2023-03-30 11:20