送心意

星河老师

职称中级会计师,税务师,CMA

2022-01-04 20:02

同学
你好 如果没有进项税的情况下这样是可以的。

幸福的味道 追问

2022-01-04 20:07

老师,有进项  

幸福的味道 追问

2022-01-04 20:24

计提增值税是按第三条做吗?第一和第二条什么时候用呢?

星河老师 解答

2022-01-04 21:37

同学你好,有进项的话就按照上面的步骤来做呀。
你收取进项票的时候是
借应交税费应交增值税进项税额,
那在月末的时候就应该转到贷方。

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相关问题讨论
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
同学 你好 如果没有进项税的情况下这样是可以的。
2022-01-04 20:02:56
同学你好,抵扣的时候做分录,平时不做
2022-01-06 21:23:45
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