A公司投资B公司的投资款,A公司怎么做账? 问
借:长期股权投资 贷:银行存款 答
事业单位累计盈余是负数,是怎么回事? 问
表示你们累积的亏损 答
暂估成本后,明年汇算清缴来的票和暂估的票不一致, 问
您好,这个调汇算清缴的表就可以 答
我们公司购买了一台空调,放在员工宿舍给员工用和 问
你好,主要是增值税进项不一样。办公用的进项可以抵扣。 用于员工宿舍的属于集体福利,进项不能抵扣。 答
老师,这个发票公司可以入账固定资产吗? 问
这个发票公司可以入账固定资产的哈 答

老师你好,7月账户上转了认证费17870 分录已做,借:管理费用17870 贷:银行存款17870 8.6收到发票是增值税专用发票17870,8月我怎么做。是不是冲一笔 借:管理费用-17870 贷:银行存款-17870 在做一笔借:管理费用16858.49 应交税费应交增值税-进项1011.51 贷:银行存款 17870
答: 您好,您的做法是正确的
营改增后租金发票已经转为增值税专用发票,那么 计提租金 的分录以下这么写是否正确? 借:管理费用100 应交税费—应交增值税17 贷:应付账款 117
答: 您好!可以的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我初次购买税控盘开的增值税专用发票,分录是不是借:管理费用480元 贷:库存现金480元 借:应交税费-应交增值税(减免税款)480 借负数:管理费用480元对吗?
答: 您好,你写的分录完全正确。
老师:您好!请问比如住宿费的发票还没认证的话,是不是做账的时候不记到科目应交税费-应交增值税-进项税里呢?只是拿增值税专用发票直接出管理费用-差旅费?
单位9月份购买了月饼用于中秋福利,对方开出了增值税专用发票,而这张发票已经去认证了,这个账9月能这么做吗? 借:管理费用—福利费 贷:银行存款 应交税费—应交增值税进项转出
我们新成立,租了一个办公室,已经取得了增值税专用发票,我做分录的时候,是不是做,借:管理费用-开办费(还是要写房租?) 借:应交税费-应交增值税(这个是要留抵税,要不要设三级科目?)贷:库存现金
会计实操课里的通达商贸第13业务中支付广告费用4000元,开具了增值税专用发票,为什么科目不是 借 管理费用 借应交税费-应交增值税 贷 银行存款










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