老师你好,7月账户上转了认证费17870 分录已做,借:管理费用17870 贷:银行存款17870 8.6收到发票是增值税专用发票17870,8月我怎么做。是不是冲一笔 借:管理费用-17870 贷:银行存款-17870 在做一笔借:管理费用16858.49 应交税费应交增值税-进项1011.51 贷:银行存款 17870
果果
于2019-08-06 11:28 发布 871次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,您的做法是正确的
2019-08-06 11:41:18

您好!可以的。
2017-04-17 14:24:07

这个其实可以抵扣的吧,用于办公。。。。。。
2016-08-04 05:51:19

您好,可以这样做的,报税的时候,就需要抵扣的就勾选认证抵扣,然后进增值税申报表附表二的本期认证相符且本期抵扣的栏次
2019-11-09 20:30:24

你好,明细是开办费
是进项税额
2017-01-04 16:20:51
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