送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-17 14:24

您好!可以的。

风筝遇上风 追问

2017-04-17 14:26

老师您好:那由于公司新开业,还没有相关业务的销项发票,就只有租金的进项发票,那这笔分录又该怎么做呢?@宋老师:

宋生老师 解答

2017-04-17 14:27

您好!也是一样的。借借:管理费用-租金100 
应交税费—应交增值税-进项税额17 
贷:应付账款 117

风筝遇上风 追问

2017-04-17 14:29

应交税费—应交增值税-“”进项税额”不用改为“待抵扣进项税额”吗@宋老师:

宋生老师 解答

2017-04-17 14:29

您好!不需要。

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就是移动网络问你们又租了一块地方办公是吗?这种情况相当于移动分摊了你们的电费,那你们收到11300的电费其中的进项税要部分转出,同时冲减费用,因为你们电费并没发生那么多,部分由移动承担了
2020-07-29 09:46:15
借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款
2018-12-28 11:05:49
您好,你写的分录完全正确。
2020-01-15 20:30:05
1、单价低于5000元的可以一次性计入费用科目的。所以第一个问题是可以一次性计入当期损益的 2、可以抵扣进项 3、就是这个分录,没问题的。
2018-03-26 16:57:33
记入待抵扣进项。。。。。认证转入进项
2016-09-29 12:20:56
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