送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-17 14:24

您好!可以的。

风筝遇上风 追问

2017-04-17 14:26

老师您好:那由于公司新开业,还没有相关业务的销项发票,就只有租金的进项发票,那这笔分录又该怎么做呢?@宋老师:

宋生老师 解答

2017-04-17 14:27

您好!也是一样的。借借:管理费用-租金100 
应交税费—应交增值税-进项税额17 
贷:应付账款 117

风筝遇上风 追问

2017-04-17 14:29

应交税费—应交增值税-“”进项税额”不用改为“待抵扣进项税额”吗@宋老师:

宋生老师 解答

2017-04-17 14:29

您好!不需要。

上传图片  
相关问题讨论
您好,可以这样做的,报税的时候,就需要抵扣的就勾选认证抵扣,然后进增值税申报表附表二的本期认证相符且本期抵扣的栏次
2019-11-09 20:30:24
你好,明细是开办费 是进项税额
2017-01-04 16:20:51
可以吧题目具体发上来吗??一般纳税人取得专票可以抵扣进项
2016-08-20 17:58:50
您好,您的做法是正确的
2019-08-06 11:41:18
您好!可以的。
2017-04-17 14:24:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...