没有开出去的票。只有收进来一张发票,所以做出开就是负数购买财务软件的一张增值税专用发票。借管理费用应交税费-应交增值税-进项税额贷应付账款这样做对吗?

meet
于2017-04-05 14:42 发布 805次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好,可以这样做的,报税的时候,就需要抵扣的就勾选认证抵扣,然后进增值税申报表附表二的本期认证相符且本期抵扣的栏次
2019-11-09 20:30:24
你好,明细是开办费
是进项税额
2017-01-04 16:20:51
可以吧题目具体发上来吗??一般纳税人取得专票可以抵扣进项
2016-08-20 17:58:50
您好,您的做法是正确的
2019-08-06 11:41:18
您好!可以的。
2017-04-17 14:24:07
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