老师好,请问,合同上有的商品是附带的配套产品,单价 问
那个需要开销售价的,然后折扣掉 答
1月份付的12月的顺丰快递费和办公用品文具费是算 问
同学,你好 12月份的费用 答
老师付货款,对方没有开户行,是个人银行卡,这个付款 问
对方是个体户就可以的哈 答
小规模公司,上一季度4-6月销售额不含税金额不到5 问
那个不能0申报的,需要按实际的不含税销售收入填第10栏 答
你好老师!个人有一辆车现在要租给公司,个人有一个 问
您好,那签合同就和个体签就可以 答

老师你好,7月账户上转了认证费17870 分录已做,借:管理费用17870 贷:银行存款17870 8.6收到发票是增值税专用发票17870,8月我怎么做。是不是冲一笔 借:管理费用-17870 贷:银行存款-17870 在做一笔借:管理费用16858.49 应交税费应交增值税-进项1011.51 贷:银行存款 17870
答: 您好,您的做法是正确的
营改增后租金发票已经转为增值税专用发票,那么 计提租金 的分录以下这么写是否正确? 借:管理费用100 应交税费—应交增值税17 贷:应付账款 117
答: 您好!可以的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我初次购买税控盘开的增值税专用发票,分录是不是借:管理费用480元 贷:库存现金480元 借:应交税费-应交增值税(减免税款)480 借负数:管理费用480元对吗?
答: 您好,你写的分录完全正确。
老师:您好!请问比如住宿费的发票还没认证的话,是不是做账的时候不记到科目应交税费-应交增值税-进项税里呢?只是拿增值税专用发票直接出管理费用-差旅费?
单位9月份购买了月饼用于中秋福利,对方开出了增值税专用发票,而这张发票已经去认证了,这个账9月能这么做吗? 借:管理费用—福利费 贷:银行存款 应交税费—应交增值税进项转出
我们新成立,租了一个办公室,已经取得了增值税专用发票,我做分录的时候,是不是做,借:管理费用-开办费(还是要写房租?) 借:应交税费-应交增值税(这个是要留抵税,要不要设三级科目?)贷:库存现金
会计实操课里的通达商贸第13业务中支付广告费用4000元,开具了增值税专用发票,为什么科目不是 借 管理费用 借应交税费-应交增值税 贷 银行存款


张艳老师 解答
2018-03-26 16:58