劳务派遣A公司派遣到B公司工作,B公司和CD公司为合 问
你好,可计入 管理费用-劳务费 答
老师,年末结转本年利润: 借:本年利润 问
您好,不用,这个计提了盈余公积就可以 答
老师,请问公司的直播公演出证代办费计入什么科目? 问
您好,这个计入管理费用-服务费就可以 答
老师,如果想咨询员工仲裁问题 是咨询劳动局那边吗 问
是的,是咨询劳动局 答
当月进项税额大于销项税额怎么处理? 问
您好,这个不用做账务处理,留底申报就可以 答

员工报销办公用品分录要计入其他应付款吗,分录怎么写借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-xx借:其他应付款-xx 贷:银行存款还是借:管理费用-办公费 贷:银行存款
答: 我在快账软件上一张凭证写了2笔分录,金额是累计的,不一样,还是直接写一笔分录就好了
老师:我们购买了一个进销存年费3万元分12个月,然后是总公司付款的,我们销售公司这边有41家店铺,总公司跟销售公司分开核算利润,但是是一套财务账,老板要收销售公司200元月1家店铺的进销存费用就是8200元月,购买分录借:长期待摊费-服务费30000 贷:银行存款30000,摊销到店铺时:借:管理费用-摊销 2500 管理费用-办公费5700,贷:长期待摊费 -服务费2500,其他应付款5700,这样操作可以吗
答: 你好,把这个长期待摊费用改成预付账款 借预付账款,贷银行存款3万。然后分摊的时候,你每个店铺都是分开核算的吧。A店铺分摊B店店铺分摊C店铺分摊依次排下去借管理费用ABCde等 贷预付账款3万/12 一个月的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
报销购买的办公用品,分录是借管理费用贷银行存款,还是分2笔,先借管理费用,贷其他应付款。后报销,借其他应付款贷银行存款?
答: 先借管理费用,贷其他应付款。后报销,借其他应付款贷银行存款?按这个做
老师,8月份老板垫了钱去买办公用品,10月从银行转还给老板,10月份的摘要如何写?8月分录借:管理费用办公费,贷:其他应付款,10月借:其他应付款,贷:银行存款,但10月份的摘要不知写什么?
老师,用公司银行转钱给我,我买办公用品,是借管理费用 贷银行存款,还是借其他应收款贷银行存款,再借管理费用贷其他应收款呢?
这个月缴了2017年度残保金~直接借管理费用-其它管理费,贷银行存款。。。还是借管理费用,贷其他应付款-残保金,再借其他应付款-残保金,贷银行存款
老师,我21年12月交社保的时候,做的分录是借:管理费用 借:其他应付款 贷:银行存款,然后我们发现我们交了离职人员的社保,我们就去申请退费,现在多交的部分退回来了,我们应该如何做账呢?
8月份我司来了一个新员工,要公司帮忙买社保,月底才在工资里扣,这钱是他全额付款,但是8月份的买社保是做借管理费用还有其他应付款,贷银行存款,8月份的工资9月才发,入到9月的,










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